[寄语]财务部岗位职责概述为的会员投稿推荐,但愿对你的学习工作带来帮助。
财务部工作需要熟悉国家财税法律规范、税法政策、营运分析、成本控制及成本核算;熟练使用WORD、EXCEL、PPT等办公软件;以下是小编精心收集整理的财务部岗位职责概述,希望对你有所帮助,如果喜欢可以分享给身边的朋友喔!
1.负责根据公司战略要求,编制全面财务预算、滚动预算;
2.参与经营绩效体系设计等相关工作;
3.负责建立财务风险预警机制,预防财务风险的发生;
4.负责各种成本数据的统计,对成本进行管控;
5.负责对公司各类资产进行保全、管理等工作;
6.及时搜集掌握国家相关税务政策并结合公司实际情况进行落实,合理进行企业税收规划工作;
7.负责资金管理相关流程的建立、执行、监督,以保障企业的资金安全。
1、负责财务部的日常管理、资金运作等各项工作;根据企业相关制度,编制审核公司月度、季度、年度财务报表;
2、负责项目年度预算的编制、审核及执行;
3、熟悉税法、有税务筹划实操经验;
4、负责汇总项目经营状况、财务收支及各项数据,并进行财务分析,成本管控等工作,编制财务分析与预测报告;
5、协助制定财务管理相关制度并执行,完善财务管理体系;
6、配合其他业务部门及职能部门,完成各类合同审核、招投标等各项工作。
1、负责收入确认、应收账款、预收账款、销售折扣等核算工作;
2、日常应收账款对账工作;
3、负责客户信用评估、合同评审、销售与收款流程完善工作;
4、编制应收业务数据报表;
5、负责客户货款回收及应收账款管理工作;
6、部门安排的其他工作。
1.建立健全集团财务管理体系和内控体系,加强集团财务监督和风险防控。
2.组织开展集团财务核算及财务报告编制工作。
3.组织开展集团全面预算计划的编制、调整、控制、评价与考核。
4.完成上级领导交办的其他工作。
1.制定年度内部审计、内部控制计划,组织单位内部审计和内部控制工作开展;
定期向主任委员会汇报内部审计计划、内控计划执行情况。撰写每项审计活动内部审计报告和每项内控活动内部控制报告,撰写年度内部审计工作总结和内部控制工作总结。2.组织年度内部控制工作报告填报工作;
3.组织开展管理审计工作,开展管理审计活动,制定管理审计制度;
4.组织内部控制制度流程和制度编写,将内控制度镶嵌在信息化流程中,提高内部控制工作效率和质量;
5.建立单位内部控制体系和内部审计体系,开展对基建、合同、招标,采购,科研等活动内部控制合规审核,提出建设性建议,促进改进。
1.负责审核会计凭证、费用报销单据和明细账;
2.负责编制各种财务报表、报表分析和会计情况说明书、附注等;
3.完成领导交办的其他工作。
1、主持公司财务战略的制定、财务管理及内部控制工作,完成企业财务计划;
2、利用财务核算与会计管理原理为公司经营决策提供依据,协助总经理制定公司战略,并主持公司财务战略规划的制定;
3、制定公司资金运营计划,监督资金管理报告和预、决算;
4、对公司投资活动所需要的资金筹措方式进行成本计算;
5、筹集公司运营所需资金,保证公司战略发展的资金需求,审批公司重大资金流向;
6、主持经营活动的风险评估、指导、跟踪和财务风险控制;
7、协调公司同银行、工商、税务等关系,维护公司利益;
8、参与公司重要事项的分析和决策,为企业的生产经营、业务发展及对外投资等事项提供财务方面的分析和决策依据;
9、审核财务报表,提交财务管理工作报告。
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